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发布时间:2021-11-10 19:34:56
竞争性的市场经济不能缺少必要的市场监督,内部审计和社会审计已经形成了完善的市场监督体系。企业应更加重视内部审计,成立专门的内部审计团队,推动审计工作的实施!内审不仅要涉及的更广泛的部门,而且因为内部审计的工作特点使得被审计单位对内审人员有更强的防范心理。内部审计师作为第三方,可以协调各部门共同管理企业,防范宏观决策带来的风险。
内部审计的目的不仅是审查通常意义上的账目和报表,而且是评价企业的生产经营管理,及时提出积极合理的审计建议。内部审计则需要和各个部门进行沟通,以便了解公司的各项业务循环和制度的执行情况。可以说,公司内部审计是对企业内部自我控制体系的检查,旨在将公司的发展拉向正确的道路,对公司的正常经营具有重要意义。审核员以书面(或口头)形式从被审核单位相关人员处获取审核材料,并对获取的材料进行评价。
审核员整理相关信息,准备审核报告,说明审核过程中发现的问题,并提出解决方案。根据内部审计的模式的确立应将目标***转向管理的审计、效益的审计,将监督融于加强企业的风险管理,为实现企业的经营目标提供增值的服务。审计人员通过研究不同财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在联系,对财务信息进行客观评价。
对于一些在企业内部设立了专门审计部门的企业,通常会根据相关规定或业务发展的需要进行内部审计。管理者还需要专门的内部审计师对其内部控制进行检查和评估,并为管理者的管理提供一定的咨询工作,以确保其业务决策依据的正确性。审计人员检查被审计单位或项目提供的审计材料,目的是验证财务报表所载信息的真实性,为后续审计过程奠定基础。
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