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发布时间:2021-11-18 20:50:54
内部审计的目的不仅是审查通常意义上的账目和报表,而且是评价企业的生产经营管理,及时提出积极合理的审计建议。内部审计则需要和各个部门进行沟通,以便了解公司的各项业务循环和制度的执行情况。可以说,公司内部审计是对企业内部自我控制体系的检查,旨在将公司的发展拉向正确的道路,对公司的正常经营具有重要意义。审核员以书面(或口头)形式从被审核单位相关人员处获取审核材料,并对获取的材料进行评价。
符合性测试的功能是为了确定内部控制制度的设计和执行是否有效而实施的审计程序。内部审计还在部门风险管理中发挥协调作用。不仅所有部门都有内部风险,所有管理部门也有综合风险。内部审计则主要进行符合性测试,较外部审计测试的范围广、样本多,了解和测试涵盖了公司的所有业务循环。管理者还需要专门的内部审计师对其内部控制进行检查和评估,并为管理者的管理提供一定的咨询工作,以确保其业务决策依据的正确性。
审计的报告一般分为:正文、三张主表和报表附注等。内部审计师作为第三方,可以协调各部门共同管理企业,防范宏观决策带来的风险。审计人员检查被审计单位或项目提供的审计材料,目的是验证财务报表所载信息的真实性,为后续审计过程奠定基础。内部审计,主要是指企业内部***或人员对企业内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和有效性进行的评价活动。
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